审计局年度部门绩效自评工作情况总结

个人文档 环保公文写作 格式:doc 页数:26P 上传日期:2021-06-22
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资源描述:
审计局年度部门绩效自评工作情况总结总结是应用写作的一种,是对已经做过的工作进行理性的思考。

总结与计划是相辅相成的,要以工作计划为依据,订计划总是在总结经验的基础上进行的。

总结的写作过程,既是对自身社会实践活动的回顾过程,又是人们思想认识提高的过程。

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审计局年度部门绩效自评工作情况总结一、自评工作开展情况(一)项目支出自评情况。

市审计局2020年开展绩效自评的项目一共有审计业务费和政府投资审计费合计2个项目。

其中,审计业务费主要用于组织开展预算执行及其他财政财务收支审计、组织开展经济责任审计和稳增长政策跟踪、民生、社保、环境、资源等专项资金审计(调查)等工作,预算总金额219.32万元。

政府投资审计费主要用于开展政府投资审计工作,预算总金额900万元。

(二)部门整体支出自评情况。

2020年,市审计局部门全年预算数为2520.37万元,全年执行数为2273.96万元,执行率为90.22%。

市审计局部门2020年度部门预算包括六安市审计局部门本级预算和2个部门下属单位预算,编制50个(其中。

行政编27个,参公编0个,事业编23个),实有人数72人(其中。

在职45人,离休1人,退休26人)。

市审计局贯彻执行党中央关于审计工作的方针政策和决策部署,落实市委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。

主要职责是。

主管全市审计工作。

贯彻执行国家审计方针政策和法律法规规章,起草与审计相关的地方规范性文件。

向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告。

直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定。

按规定对县处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计等。

(三)部门履职总体目标、工作任务 组织开展预算执行及其他财政财务收支审计。

组织开展经济责任审计。

组织开展政府投资审计。

组织开展稳增长政策跟踪、民生、社保、环境、资源等专项资金审计(调查)。

完成市政府交办的其他事项。

(四)部门年度整体支出绩效目标保障日常办公正常运转。

开展财政预算执行以及财务收支、经济责任及稳增长专项审计。

开展政府投资审计。

开展审计结果公告、审计宣传、法治宣传、审计培训。

开展审计信息化建设与维护等。

(五)部门预算绩效管理开展情况2020年,市审计局积极履职,强化管理,较好完成了年度工作目标。

通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

市审计局20年度部门整体支出绩效自评得分为97分。

二、自评结果概述 (一)履职完成情况2020年,全市共完成审计项目268个,其中市本级全年开展审计项目55个,查出问题金额48.63亿元,提出审计建议145条,促进增收节支1359.75万元,已调账处理331.81万元,挽回(避免)损失101.87万元,促进拨付资金到位4226.84万元,促进被审计单位建章立制87项,下达审计决定10份,向纪检监察等有关部门移送问题线索10件。

(二)履职效果情况2020年在市委、市政府的正确领导下,局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央、省委、市委审计委员会会议精神,以贯彻。

六稳。

、落实。

六保。

、促进全面深化改革、助力权力规范运行、推进反腐倡廉为工作重点,切实加强审计整改,突出审计结果运用,着力发挥好审计在推进国家治理体系和治理能力现代化建设中的应有作用。

(三)社会满意度及可持续性影响 2020年,市审计局以民生改善为根本,以产业发展、项目建设、涉农惠农资金补贴为重点,组织开展了县区脱贫攻坚专项审计。

市政府召开专项整改部署会,按照问题清单、责任清单、措施清单、整改时限落实整改。

成立3个督查组赴县区开展整改督查,促进整改到位,巩固脱贫成果。

开展自然资源生态环境保护、农村安全饮水等审计。

完成城区义务教育新扩建两个三年行动计划、安置房建设、文明创建等民生工程项目审计,保障改善民生,使人民群众有更多获得感幸福感。

面对突如其来的新冠疫情,及时组织开展疫情防控资金和捐赠款物、新增财政资金直达市县基层惠企利民等重大政策落实跟踪审计15项,覆盖7个县区65个部门单位,发现问题102个,涉及金额9,596.22万元,提出建议41条,纠正处理金额9,596.22万元,推动完善制度27项。

重点关注各类项目资金安排、分配拨付使用、监督管理,促进复工复产各项政策更好更快发挥效益。

(四)发现的主要问题通过对项目支出和部门整体指出进行绩效自评,发现我局项目预算执行完成率尚存在不足。

原因一是预算项目在 编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。

原因二是2020年省厅追加以及市委市政府临时交办审计项目增加导致审计项目经费紧张。

三、下一步工作措施针对绩效自评工作中发现的问题和不足,针对绩效有偏差的项目,我局将细化预算编制工作,精准编制项目支出预算,认真做好预算的编制。

进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

同时,本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据,不断提高预算制定的科学性和有效性。

审计局年度部门绩效自评工作情况总结根据《中共邵阳市委办公室邵阳市人民政府办公室关于印发<。

邵阳市2019年邵阳市市直单位绩效评估实施方案的通知>。

》(邵市办发〔2019〕58号)的要求,现将我局2019年度绩效考核工作情况自评如下。

一、指标完成情况一年来,我局坚持把贯彻落实习近平总书记关于审计 工作要做好常态化。

经济体检。

,不仅要查病,更要。

治已病。

、。

防未病。

的重要指示作为审计工作的重中之重。

针对审计业务任务一年比一年繁重的实际,通过精心组织、强化措施、落实责任、加强领导、统筹配合和进一步创新审计方式方法,确保了各项重点工作的落实到位。

共查出违规金额4.48亿元,管理不规范资金63.2亿元,归还原渠道资金30.65亿元,调账处理金额2.2亿元,移送案件线索4起,已有1人受到党纪司法处理。

进位省文明单位,连续五年荣获市绩效考核优秀单位、市社会综合治理先进单位、市行政执法先进单位等。

二、取得的成效和经验做法(一)重大政策措施贯彻审计落实到位。

今年来,我局高度重视重大政策...
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